送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-03-04 09:06

同學,你好 
不抵扣,要繳納個稅 
借:管理費用-福利費 
貸;應付職工薪酬 
借:應付職工薪酬 
貸:銀行存款

小巫女 ~~ 追問

2026-03-04 09:11

如果作為固定資產,就可以抵扣,不用報個稅了吧?

小菲老師 解答

2026-03-04 09:13

同學,你好 
嗯嗯,是的

小巫女 ~~ 追問

2026-03-04 09:22

如果作為固定資產,進項稅額是一次性抵扣,價稅合計減掉稅額的部分計入固定資產原值慢慢折舊對嗎

小菲老師 解答

2026-03-04 09:22

同學,你好 
嗯嗯,是的

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相關問題討論
同學,你好 不抵扣,要繳納個稅 借:管理費用-福利費 貸;應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2026-03-04 09:06:24
借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費應交增值稅銷項。
2022-01-28 09:13:04
借應交稅費、個稅、 營業外支出滯納金, 貸銀行存款。
2022-03-31 10:22:05
你好 這個差額要調整應付職工薪酬的 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款
2022-05-08 08:59:15
你好,那你進項認證了嗎?認證了就在附表二三十五欄里面填寫,沒有認證的不需要申報。
2023-01-09 08:56:33
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