送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-06-11 13:24

你好,先計提,在發放
計提
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
支付
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
申報個稅,在自然人稅收管理系統,先把員工信息維護進去,然后下載申報模板,填寫應收收入,導入申報

D. 追問

2020-06-11 13:35

五月份發放的兩個月的工資都申報嗎?11000+3900=14900.

D. 追問

2020-06-11 14:00

現在的問題是五月份發放了4月份的全部員工的工資一共11000元,而且發放了部分員工的工資3900元,這個工資在個稅申報系統中該怎么申報才對?申報的工資應該是四月份的工資11000元還是五月份實際發放的11000+3900=14900元?

冉老師 解答

2020-06-11 14:01

是的,5月份雖然發放兩次工資,但是合在一起申報,申報的是實際發放的11000+3900

D. 追問

2020-06-11 14:08

再問一下,五月初本公司員工陣大平拿了4000元工資,這是他4月份工資,五月底因為需求提前發給他了五月份的工資3900元,那么個稅扣款系統填寫他的工資信息應該合起來兩個月工資7900元對吧?

冉老師 解答

2020-06-11 14:30

你好,是的,個稅按照當月實際發放的工資,4000+3900

D. 追問

2020-06-11 14:48

好的,謝謝指導

冉老師 解答

2020-06-11 14:56

不客氣,祝你工作順利

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你好,先計提,在發放 計提 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 支付 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 申報個稅,在自然人稅收管理系統,先把員工信息維護進去,然后下載申報模板,填寫應收收入,導入申報
2020-06-11 13:24:09
借應交稅費、個稅、 營業外支出滯納金, 貸銀行存款。
2022-03-31 10:22:05
你好 這個差額要調整應付職工薪酬的 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款
2022-05-08 08:59:15
借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費應交增值稅銷項。
2022-01-28 09:13:04
借其他應付款貸銀行存款
2021-11-08 19:39:35
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