送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-02 11:37

你好,學員
借管理費用-福利費
貸銀行存款

追問

2022-03-02 11:43

計提年終獎的時候做借:管理費用—應付職工薪酬—福利費,貸:應付職工薪酬—福利費。酒業公司開發票過來的時候做借:應付職工薪酬—福利費,貸:其他應付款。這樣子的思路是對的吧?

冉老師 解答

2022-03-02 11:44

這個也是可以的,學員

追問

2022-03-02 11:56

老師,不需要走庫存商品這個科目中轉一次吧?

冉老師 解答

2022-03-02 12:58

這個不需要的,學員,

追問

2022-03-03 09:48

老師,外購白酒作為員工年終獎發放,可以通過庫存商品科目中轉不?

冉老師 解答

2022-03-03 09:49

最好是不要,直接費用話

追問

2022-03-03 09:52

外購白酒發放年終獎我們公司申報了個稅,全年一次性獎金收入。做科目是做應付職工薪酬—工資,對不?

冉老師 解答

2022-03-03 09:53

是的,沒問題的,學員

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相關問題討論
你好,學員 借管理費用-福利費 貸銀行存款
2022-03-02 11:37:19
學員你好,分錄如下 借:預付賬款 貸:銀行存款 分月計入費用 借:成本費用 貸:預付賬款
2022-03-15 08:36:38
借應交稅費、個稅、 營業外支出滯納金, 貸銀行存款。
2022-03-31 10:22:05
你好 這個差額要調整應付職工薪酬的 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款
2022-05-08 08:59:15
您好,借:管理費用,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款
2023-02-15 15:55:02
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