送心意

家權老師

職稱稅務師

2026-02-25 11:16

未開票收入

借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入 -未開票
       應交稅費-應交增值稅-銷項稅


如果以后補開發票
貸:主營業務收入 -未開票 負數
貸:主營業務收入 –已開票


一般納稅人:在附表1未開具發票列填負數

芊茗 追問

2026-02-25 11:21

老師,分錄沒有按一正一負調整,在稅務申報表直接調整可以嗎。

芊茗 追問

2026-02-25 11:22

在次月的這樣做沒有問題,但是在跨年就會有問題了。就是以前年度損益。

家權老師 解答

2026-02-25 11:25

補開發票要做分錄的。不影響補開發票當月的收入

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2026-02-25 11:16:23
你好,賬務處理就是做處理邊料的收入分錄(做? 其他業務收入? 處理)
2024-03-16 08:50:44
同學你好 這個做收入結轉成本就可以了
2023-08-30 12:01:40
你這個不是涉及賬務處理的 你需要申報的時候,減少未開票收入,同時增加開票收入的
2023-08-30 12:37:43
你好,次月要紅沖原來分錄,重新按照開票做分錄
2020-06-20 11:59:37
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