
銷售給個人墓款,2012年沒給個人開發票,只開收據了,但已經用收據入賬做收入了,交營業稅了,現在個人讓我們給補開發票,這個我們賬務和稅務咋處理
答: 同學,你好 之前的分錄紅沖,開具發票,按照發票重新做分錄
我們去年給業務單位開了一筆銷售折讓,要不要在A105000表中填[圖片]個人理解:已經確認銷售收入的售出商品發生銷售折讓,沖減當期銷售商品收入,這個不用填吧?開票的時候入賬了 借:應收帳款(紅字)貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅 開了增值稅專用發票
答: 你好 ,那個不需要調整啊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年因為銷售返利產生了我們(應收貸方余額100元)現在要給他退還這個100元,我們沒有開發票,這個咋個做賬務處理呢(錢已經銀行付出去了)
答: ?你好你可以進入營業外支出算了,反正也不能稅前扣除。





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