APP下載
靜~sophia
于2025-12-15 16:45 發布 ??73次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2025-12-15 16:46
是的,就是那樣子的哈
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
當年無銷售收入,招待費需要全部調增繳納企業所得稅嗎?老師
答: 你好,全額調增,但是因為沒有收入,通常是不需要繳納企業所得稅的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,就是銷售收入0,管理費30000多,業務招待費1440元,那么招待費是不是需要調增1440元,但是由于費用3萬多,所以就是負數,不用繳納所得稅,對吧,謝謝老師
答: 是的,就是那樣子的哈
企業所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業務招待費包含計入開發間接費的招待費嗎?
討論
老師,我們單位沒有銷售收入,有業務招待費,老板讓計算一下需要多少銷售收入,才能匯算請教不交所得稅呢,謝謝老師
本年銷售收入累計 1000萬元,業務招待費10萬元,請列出所得稅匯算清警的調整計算過程。
業務招待費在所得稅匯繳的時候按40%調整,全年招待費不能超過收入的0.5%,但是業務招待費我不知道該進什么,比如飯費,餐飲費屬于業務招待費,那么住宿費,車費屬于業務招待費嗎
老師,這句話最簡單的理解是怎樣的呀? 關于企業所得稅的扣除標準:業務招待費支出:按發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的0.5%
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 197050 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)