老師,我們在老百姓那買的菜沒有發票,只有收據可以 問
1、老百姓散戶買菜(無票只有收據) 單次≤1000 元:收據寫清姓名 %2B 身份證 %2B 菜名 %2B 金額,可以稅前扣除,不用調增 單次>1000 元:收據不能扣,匯算全額納稅調增 嚴禁拆分金額湊 1000 元 2、農家院長期合作 農家院是個體戶 / 單位,必須要發票(農產品免稅普票),無票不能稅前扣除 你公司可自開農產品收購發票,抵扣 9% 進項 %2B 全額所得稅扣除 3、統一賬務 全部入應付職工薪酬 — 職工福利費,受工資總額 14% 限額扣除 答
監理行業的利潤率大約多少,企業所得稅多少合適, 問
同學,你好 監理行業的利潤率受項目規模、市場競爭和成本控制影響,普遍在8%-15%之間 企業所得稅稅率一般為25%,小微5% 答
資產負債表,資產總額超過5千元了,申報印花,房產,城鎮 問
同學,你好 你要是小微企業才可以 答
培訓費入賬需要合同嗎? 問
你好最好附著合同這種的是 答
網上辦理了股權轉讓個人所得稅a表還要填嗎?意思需 問
同學,你好 網上審核通過就自動生成這個報表 答
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業務招待費當年按超過收入的千分之五調增。兩年后發現有張虛開的招待發票,需要再按稅前可列支金額/實際招待費用的比例更正申報當年的企業所得稅,再次納稅調整嗎
老師,就是銷售收入0,管理費30000多,業務招待費1440元,那么招待費是不是需要調增1440元,但是由于費用3萬多,所以就是負數,不用繳納所得稅,對吧,謝謝老師
老師,去年公司業務招待費3000,但是全年營業收入為0,納稅調增是不是3000全部需要調增? 招待費實際發生額的60%不超過營業收入的0.5%孰低計量,不知道對不對?




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北方木棉 追問
2019-05-16 16:08
鄒老師 解答
2019-05-16 16:10