
老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
某企業年銷售收入1000萬元,年實際發生業務招待費10萬元,企業當可在所得稅前列支的業務招待費金額是多少?
答: 你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 收入的5‰=5萬,發生額的60%=6萬,按5萬扣除,納稅調增5萬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這句話最簡單的理解是怎樣的呀? 關于企業所得稅的扣除標準:業務招待費支出:按發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的0.5%
答: 您好,就是取兩者中最低數用來抵扣









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劉艷紅老師 解答
2025-11-04 14:33
寧兒 追問
2025-11-04 14:35
劉艷紅老師 解答
2025-11-04 14:39