

老師您好,我們有一家供應商,他去年9月開給我們一張發票,稅額是800多,然后我今年1月已經抵扣了,現在稅務通知我們要做進項轉出,說那家單位當時的稅款沒交,現在也失聯了,這種情況這個做了進項轉出,分錄怎么做,這個稅我們要補交嗎?
答: 借利潤分配為分配利潤。 貸,應交稅費應交增值稅進項轉出。 借應交稅費,應交增值稅進項轉出 貸應交稅費查補稅款。 借,應交稅費查補稅款。貸,銀行存款。 這個你們補的,不是給對方補的,是因為你抵扣了少交了稅款,所以需要補回來。
老師,我們單位有一張進項票2月份已經認證抵扣了,對方沒有交稅款,現在稅務局讓我們更正3月份報表,進項稅轉出,等以后對方交了稅款,我們再抵扣。然后再更正3月份申報表。那這個進項稅的分錄怎么做呢?
答: 您好,借:應交稅費——待認證進項稅額 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我們23年的一張發票在5月份和10月份重復抵扣進項發票了,并且正常申報了。稅務那邊說是系統沒及時同步的原因,現在要求我們把5月份的進項稅額轉出補交稅款和滯納金,我們每月沒有留抵發票,現在怎么辦???我問了稅務為什么這么久才通知我們,他說去年就有稅務提醒了,問有沒有人給我打電話,我們去年是沒有收到這個通知的。
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藍色鯨魚 追問
2025-07-17 15:09
郭老師 解答
2025-07-17 15:10
藍色鯨魚 追問
2025-07-17 15:11
郭老師 解答
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