送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-06-26 12:47

不對的,借:預付賬款貸:銀行 存款,有發票才能入費用的

Sadie 追問

2018-06-26 12:48

沒有設預付賬款呢

Sadie 追問

2018-06-26 12:53

4月份開了一張專用發票的,但是4月份沒有抵扣放在6月份抵扣了

袁老師 解答

2018-06-26 13:30

可以添加的,可以的。。。。

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相關問題討論
不對的,借:預付賬款貸:銀行 存款,有發票才能入費用的
2018-06-26 12:47:09
同學你好,借:其他應收款 貸:管理費用
2022-02-24 16:43:39
您好,不需要,這個就可以了
2022-01-15 10:57:14
你好,這個實際上你在20年做匯算清繳的時候就應該調整。 你現在做也可以,但是你之前如果沒有調的話,說明你的會算傾角做錯了。
2023-04-12 14:36:40
你的想法是正確的,你可以在今年進行調整。首先,你需要將原來的分錄進行反沖,也就是借:銀行存款,貸:管理費用。然后,你再進行新的分錄,即借:管理費用,貸:應付賬款。這樣就可以將原來的錯誤進行調整了。
2023-07-19 14:14:27
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