把兩個企業的報表合到一起,合并報表,還怎么做 問
您好您的疑問是匯總納稅是嗎 答
這個三萬元寫在貸方了,為什么是寫借啊? 問
你好,從銀行提取現金,銀行存款減少是貸方 答
應交稅費-未交增值稅大于實際繳費金額怎么處理 問
那么就是你多結轉的留抵金額,不管他 答
老師,您好!請問:加計抵減能抵扣簡易計稅的稅款嗎? 問
加計抵減,不能抵扣簡易計稅的稅款 答
老師帶有個人信息的鐵路電子客票,137元,我做分錄借 問
分錄正確的,只是增值稅你是怎么計算出來的? 答

老師 我公司去年買了一部汽車 30 萬 今年要賣掉 是10 萬 分錄怎么處理呢
答: 您好, 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 30 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款10 貸:固定資產清理 10/1.13 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)10/1.13*0.13 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 (或分錄反方向)
我公司去年買了一部汽車 今年要賣掉 怎么處理呢
答: 您好,是賬務不會做嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 去年公司購買了一部車已計提固定資產 今年準備賣掉 我怎么做賬呢
答: 清理殘值 借:固定資產清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入




粵公網安備 44030502000945號



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2025-05-26 22:48
董孝彬老師 解答
2025-05-26 22:48
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2025-05-26 22:56