送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-05-26 20:38

您好,是賬務不會做嗎?

小謝 追問

2025-05-26 20:40

分錄怎么處理呢

劉艷紅老師 解答

2025-05-26 20:45

借:固定資產清理  借:累計折舊 貸:固定資產

劉艷紅老師 解答

2025-05-26 20:45

借:銀行存款 貸:固定資產清理  貸:應交稅費-簡易計稅

劉艷紅老師 解答

2025-05-26 20:45

借:固定資產清理  貸:營業外收入/資產處置損益

小謝 追問

2025-05-26 20:49

借:固定資產清理  貸:營業外收入/資產處置損益  ,怎么營業外收入 借:固定資產清理    這個賬不平的

劉艷紅老師 解答

2025-05-26 20:51

用資產處置損益就可以了,營業外收入是報廢用的

劉艷紅老師 解答

2025-05-26 20:51

為什么不平了,他也有可能是相反的分錄

小謝 追問

2025-05-26 21:41

買來是30萬 賣掉是10萬

小謝 追問

2025-05-26 21:43

如果用資產處置損益 這個科目不是有余額了嗎

劉艷紅老師 解答

2025-05-26 21:50

這個是損益類的科目,結轉了就可以了

小謝 追問

2025-05-26 22:48

資產處置損益 怎么結轉呢老師

劉艷紅老師 解答

2025-05-27 08:37

借:資產處置損益
貸:本年利潤
或相反的分錄

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相關問題討論
您好,是賬務不會做嗎?
2025-05-26 20:38:11
您好, 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 30 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款10 貸:固定資產清理 10/1.13 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)10/1.13*0.13 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 (或分錄反方向)
2025-05-26 21:53:00
清理殘值 借:固定資產清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2024-12-02 14:38:18
清理賬面殘值 借:固定資產清理 ? ? ??累計折舊 貸:固定資產 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2024-04-07 11:23:35
您好 今年賣給個人,是開增值稅普通發票出去
2022-03-29 13:59:50
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