
老師24年的一筆辦公費用發票已經開給我們了,25年1月付的款,我把這筆費用做到12月的其他應付款了。25年1月付款后的回單做個憑證粘好后標明是24年的費用就可以了吧
答: 是的,就是那樣處理就行
維修辦公樓發的費用款項未支付應計入應付帳款還是其他應付款
答: 同學,您好,計入應付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好老師、幫我看下這個,我們這二月份收到一筆辦公用品報銷發票,是不是記(借:管理費用-辦公費;貸:其他應付款)三月份支付上次未結算的報銷與三月份的報銷是不是記(借:應付賬款xxx、借管理費用-辦公費;貸銀行存款)
答: 同學你好 對的 是這樣做的
老師好比如應交費用6200減去補貼3600,實際繳費2600.發票按照6200打印,但是繳費就是2600.補貼也是后期到賬再做其他應付款,做賬是不是按照實際繳費做
老師們好,我這里有個問題糾結不明白,比如,賬上其他應付款個人往來賬戶有借方余額,掛了很久,要清理,平賬,手里有些費用發票,都是材料的和制造費用的,我借方做XX費用,貸方去充減個人往來,這樣做是對的吧,
公司才成立,法人私人用錢買了電腦辦公桌盆栽文件夾等一些辦公費用,我計入的其他應付款——法人,那我期末得時候可以吧其他應付款——法人余額全部轉入短期借款嗎
員工個人報銷辦公費用,在沖銷其他應收款的同時應進行什么輔助核算a進行個人往來輔助核算b進行部門輔助核算,c進行增加其他應收款核算,d不進行輔助核算







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