
老師好比如應交費用6200減去補貼3600,實際繳費2600.發票按照6200打印,但是繳費就是2600.補貼也是后期到賬再做其他應付款,做賬是不是按照實際繳費做
答: 是,做賬是 按照實際繳費做
公司服務商 每個月給我開1萬元的專票,實際只收8千元,導致我每月掛2千元的其他應付款。年底了,我準備把其他應付款沖平,怎么操作 呢?我每個月還在發生費用8千,是不是我在10月份開始,讓對方開一張6千元的專票,11-12月份不要開票,我通過其他應付款直接付款呢?這樣把其他應付款結平
答: 你支付的轉營業外收入,要么退回讓對方按8千開
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 員工自己墊錢買手機出差等費用,公司可以做其他應付款-員工嗎,等有錢的時候在付給這名員工,這個有什么規定嗎?謝謝
答: 可以的,沒問題的哈。老板簽字認可就行








粵公網安備 44030502000945號


