期初應付賬款錯誤怎么沖銷做分錄?
答:應收應付模塊,在做初始化時,有導入初始余額。例如客戶A應收賬款余額100,現在實際收款100,如何做收款單沖銷余額?因為做收款單時,需要選擇源單,但這筆應收業務在初始化之前就已形成,并未在銷售模塊出庫并形成銷售發票,所以就沒有源單。
比如,上個月
借:在建工程
貸:銀行存款
這個月沖銷時:

摘要寫清是沖銷上月XX號憑證,然后
借:銀行存款
貸:在建工程
然后再填寫正確的憑證就可以了。
同時,如果公司在成立時期就辦理好了社保,那么員工的工作、個稅、社保、以及(大公司、國企、公司比較良好情況下)交住房公積金的也需要做賬。
期初應付賬款錯誤該如何沖銷,其會計分錄的具體做法您現在了解了沒?更多會計知識,盡在會計學堂文章的更新。








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