期初應付賬款錯誤怎么沖銷做分錄?

2018-09-05 13:50 來源:網友分享
2354
期初應付賬款錯誤應該如何沖銷做對應的會計分錄呢,“借”與“貸”可以怎么表示?對此。本篇文章給您舉出了一個具體的例子來分析這一問題,如果您感興趣的話,本文小編的分析您不要錯過了哦。

期初應付賬款錯誤怎么沖銷做分錄?

答:應收應付模塊,在做初始化時,有導入初始余額。例如客戶A應收賬款余額100,現在實際收款100,如何做收款單沖銷余額?因為做收款單時,需要選擇源單,但這筆應收業務在初始化之前就已形成,并未在銷售模塊出庫并形成銷售發票,所以就沒有源單。

比如,上個月

借:在建工程

貸:銀行存款

這個月沖銷時:

期初應付賬款錯誤怎么沖銷做分錄?

摘要寫清是沖銷上月XX號憑證,然后

借:銀行存款

貸:在建工程

然后再填寫正確的憑證就可以了。

同時,如果公司在成立時期就辦理好了社保,那么員工的工作、個稅、社保、以及(大公司、國企、公司比較良好情況下)交住房公積金的也需要做賬。

期初應付賬款錯誤該如何沖銷,其會計分錄的具體做法您現在了解了沒?更多會計知識,盡在會計學堂文章的更新。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
相關問題
圈子
熱門帖子
  • 會計交流群
  • 會計考證交流群
  • 會計問題解答群
會計學堂