問:各位老師,請問一下,采用差額計稅開票的企業,增值稅的申報是按照開票金額還是按照差額來申報納稅啊?
回復:在增值稅納稅申報時,扣除前、后銷售額都需要填寫,但是銷項稅額按照規定差額之后計算填寫。
問:各位老師,請問一下,采用差額計稅開票的企業,增值稅的申報是按照開票金額還是按照差額來申報納稅啊?
回復:在增值稅納稅申報時,扣除前、后銷售額都需要填寫,但是銷項稅額按照規定差額之后計算填寫。





你好不是 差額之前的 答
你好,收款部分有不需要開發票的,是么? 答
哦,那你發票開錯了,你應該開一個100查額 答
按計算的出的正確稅額修改 答
助手:在報增值稅的時候,應該按照正數發票的金額進行申報。也就是說,即使你作廢了去年的發票,但只要你今年的正數發票超過了45萬元,你就需要按照這個金額進行申報。 答


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