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青檸

職稱會計實務

2023-07-18 11:02

助手:在報增值稅的時候,應該按照正數發票的金額進行申報。也就是說,即使你作廢了去年的發票,但只要你今年的正數發票超過了45萬元,你就需要按照這個金額進行申報。

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助手:在報增值稅的時候,應該按照正數發票的金額進行申報。也就是說,即使你作廢了去年的發票,但只要你今年的正數發票超過了45萬元,你就需要按照這個金額進行申報。
2023-07-18 11:02:59
您好 專票填在第一欄跟第二欄稅務代開專票欄次 普通發票填在12欄 其他免稅銷售額里面
2022-10-17 13:36:41
你好; 季度不超過 寫10欄次 即可。 減免表不寫哈
2022-04-13 11:43:02
小規模普票的開具增值稅應當按照1%的稅率開具,如果開票金額未超過45萬,可以選擇小規模納稅人減按3%的稅率繳納增值稅。
2023-03-21 11:04:34
你好,按照你賬上的就可以,也就是發票的1%的。
2021-10-22 12:10:38
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