供應商不給我們開票的會計處理怎么做?

2018-04-04 15:20 來源:網友分享
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供應商不給我們開票的會計處理怎么做?小編肯定遇到不開發票的供應商并不少,那么這種情況消費者應該怎么辦呢?請看下文。

供應商不給我們開票的會計處理怎么做?

答:1、先暫估入賬:

借:庫存商品

貸:應付賬款

2、收到發票時,先沖暫估入賬的商品:

借:應付賬款

貸:庫存商品

3、然后根據收到的發票上的價格和稅額做:

借:庫存商品

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅

貸:應付賬款(銀行存款等)

供應商不給我們開票的會計處理怎么做?

進貨沒有發票可以代開嗎?

答:各地要求有點差異,去之前問清楚所需資料;

大致流程:

稅局提供《代開普通發票申請審批表》1份,須填寫;

同時提供申請代開人的合法身份證明;

提供付款方(或接受勞務方)對所購物品名(勞務服務項目)、單價、金額、等出具的書面確認證明.

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