供應商不給我們開票的會計處理怎么做?
答:1、先暫估入賬:
借:庫存商品
貸:應付賬款
2、收到發票時,先沖暫估入賬的商品:
借:應付賬款
貸:庫存商品
3、然后根據收到的發票上的價格和稅額做:
借:庫存商品
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸:應付賬款(銀行存款等)

進貨沒有發票可以代開嗎?
答:各地要求有點差異,去之前問清楚所需資料;
大致流程:
稅局提供《代開普通發票申請審批表》1份,須填寫;
同時提供申請代開人的合法身份證明;
提供付款方(或接受勞務方)對所購物品名(勞務服務項目)、單價、金額、等出具的書面確認證明.
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