應交稅金在貸方差額怎么調整?

2018-04-04 16:02 來源:網友分享
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應交稅金在貸方差額怎么調整?應交稅金在貸方少了,可以調賬,至于如何調賬呢?請看下文詳細介紹,有興趣的朋友請看下文詳細介紹!

應交稅金在貸方差額怎么調整?

應交稅金在貸方少計了,可以進行補充登記.

也就是調帳,把原來記錯的金額調整過來

以前年度應交稅金余額在貸方如何調整?

以前年度應交稅金在貸方:

一般會有兩種情況:

一、以前提取的,應該交納的稅金,忘記交納,直接到稅務局交納.

借:應交稅金

貸:銀行存款或現金

二、以前多提了稅金,未作調整,如果現在調整:

借:應交稅金

貸:以前年度利潤調整

借:以前年度損益調整

貸:利潤分配--未分配利潤

應交稅金-應交增值稅在貸方,該怎么調平?

應交增值稅出現貸方余額,應該查明原因后再作調整,因為,會計帳務調整是有依據的,不能隨意調整:,

應交稅金在貸方差額怎么調整?

1、報告期應交增值稅出現貸方余額,原因為少交做:

借:應交稅費---轉出未交增值稅

貸:應交稅費---未交增值稅;

2、交稅款做:

借:應交稅費-未交增值稅;

貸:銀行存款;

3、以前年度少交增值稅做:

借:以前年度損益調整

貸:應交稅金--應交增值稅(檢查調整)

4、補交稅款及支付滯納金時:

借: 應交稅金--應交增值稅(檢查調整)

借:營業外支出

貸:銀行存款;

5、調整為分配利潤做:

借:利潤分配-未分配利潤;

貸:以前年度損益調整

應交稅金在貸方差額怎么調整?上文小編就先簡單介紹到這,更多相關資訊,敬請關注會計學堂的更新!

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