固定資產的分類及科目設置

2018-03-12 17:54 來源:網友分享
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“固定資產清理”科目核算企業因出售、報廢、毀損、對外投資、非貨幣性資產交換、債務重組等原因轉出的固定資產價值以及在清理過程中發生的費用等。

固定資產的分類及科目設置

:固定資產是指同時具有以下特征的有形資產:

1.為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的;不像商品一樣為了對外出售。

2.使用壽命超過一個會計年度。

一、固定資產的分類,如下:

二、固定資產的科目設置

“工程物資”科目核算企業為在建工程而準備的各種物資的實際成本。(“工程物資”不屬于存貨)

固定資產清理”科目核算企業因出售、報廢、毀損、對外投資、非貨幣性資產交換、債務重組等原因轉出的固定資產價值以及在清理過程中發生的費用等。

可以抵扣的增值稅進項稅額,不計入固定

資產成本。

1.購入不需要安裝的固定資產

借:固定資產

應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

2.購入需要安裝的固定資產

(1)購入時

借:在建工程

應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

固定資產的分類及科目設置

(2)支付安裝費用等時

借:在建工程

貸:銀行存款

(3)安裝完畢達到預定可使用狀態時

借:固定資產

貸:在建工程

(二)建造固定資產

企業自行建造固定資產,應按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出,作為固定資產的成本。

1.自營工程

購入工程物資時(不用再區分生產用和非生產用固定資產):

借:工程物資

應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

應交稅費—待抵扣進項稅額

貸:銀行存款

(三)固定資產折舊的賬務處理

借:在建工程(建造固定資產過程中使用)

其他業務成本(出租)

制造費用(生產車間使用的固定資產)

銷售費用(銷售部門使用的固定資產)

管理費用(管理部門使用的固定資產)

貸:累計折舊

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  • 老師你好!累計折舊設二級科目是按類設置還是按固定資產名稱設二級科目

    你好,學員,是的,按照固定資產

  • 固定資產明細科目怎么設置?

    按固定資產的稅收大類:房屋及建筑物,設備,家具,電子設備和交通工具

  • 你好老師,請問一下。固定資產-融資租入固定資產科目怎么設置呢?我在1601下設置顯示已是明細科目,不能在添加

    就是你已經設置過二級科目了

  • 車輛購置稅計入固定資產,寫分錄時,需要設置二級明細科目嗎?(固定資產-車輛購置稅),還是直接與車款合計計入“固定資產-xxx車”?

    你好,不需要設置二級科目,直接計處車輛的原值,固定資產——XX車

  • 老師,我的資產負債表重分類項目需要自己設置公式,年初數和期末數應該怎么設置呢,涉及到科目是什么,需要怎么設置

    一 前期準備(以小企業會計準則為例) 1 往來科目必須掛輔助核算 1122應收賬款【客戶】2203預收賬款【客戶】 2202應付賬款【供應商】1123預付賬款【供應商】 2 客戶與供應商編碼位數統一,如都用3位,便于設置公式?? 二 往來憑證示例(以應收賬款為例) 1122應收賬款001客戶1余額為正100000,002客戶2余額為負30000 ? ? 三 科目余額表往來數據 ? 分析:如果不重分類,軟件直接取1122應收賬款一級科目余額70000 如果重分類,1122應收賬款001 客戶1科目取借方余額100000 如果重分類,1122應收賬款002 客戶2科目貸方余額30000填列至2203預收賬款貸方余額30000 四 默認報表(未重分類)期末余額取數效果 ? 應收賬款公式=ACCT("1122","JQM","",0,0,0)+ACCT("2203","JQM","",0,0,0) 預收賬款公式:=ACCT("2203","DQM","",0,0,0)+ACCT("1122","DQM","",0,0,0) 五 修改報表(重分類)期末余額取數效果 ? 應收賬款修公式:=ACCT("1122|客戶@001:","JQM","",0,0,0)+ACCT("2203|客戶@001:","JQM","",0,0,0) 預收賬款修改公式:=ACCT("2203|客戶@001:","DQM","",0,0,0)+ACCT("1122|客戶@001:","DQM","",0,0,0) 同理:其他往來科目也需要這樣修改。 附重分類全部公式 應收賬款期末余額:=ACCT("1122|客戶@001:","JQM","",0,0,0)+ACCT("2203|客戶@001:","JQM","",0,0,0) 預收賬款期末余額:=ACCT("2203|客戶@001:","DQM","",0,0,0)+ACCT("1122|客戶@001:","DQM","",0,0,0) 應付賬款期末余額:=ACCT("2202|供應商@001:","DQM","",0,0,0)+ACCT("1123|供應商@001:","DQM","",0,0,0) 預付賬款期末余額:=ACCT("1123|供應商@001:","JQM","",0,0,0)+ACCT("2202|供應商@001:","JQM","",0,0,0) 應收賬款期初余額:=ACCT("1122|客戶@001:","JQC","",0,1,1)+ACCT("2203|客戶@001:","JQC","",0,1,1) 預收賬款期初余額:=ACCT("2203|客戶@001:","DQC","",0,1,1)+ACCT("1122|客戶@001:","DQC","",0,1,1) 應付賬款期初余額:=ACCT("2202|供應商@001:","DQC","",0,1,1)+ACCT("1123|供應商@001:","DQC","",0,1,1) 預付賬款期初余額:=ACCT("1123|供應商@001:","JQC","",0,1,1)+ACCT("2202|供應商@001:","JQC","",0,1,1)

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