房租發票比計提的多怎么處理
答:1、發票來了做:
借:其他應付款
貸:銀行存款
2、沖消多提房租費:

借:管理費用 (紅字)
貸:其它應付款 (紅字)
3、辦公室裝修費70000,該怎么攤銷呢?
建意按5年期攤銷,發生時做:
借:長期待攤費用-裝修費 70000
貸:銀行存款 70000
所以房租發票比計提的多怎么處理?正確的做法小編已經在上文內容介紹完了,希望可以給你們帶來幫助!如果你還有其他賬務不會調賬,可以向我們的答疑老師進行提問的!
房租發票比計提的多怎么處理
答:1、發票來了做:
借:其他應付款
貸:銀行存款
2、沖消多提房租費:

借:管理費用 (紅字)
貸:其它應付款 (紅字)
3、辦公室裝修費70000,該怎么攤銷呢?
建意按5年期攤銷,發生時做:
借:長期待攤費用-裝修費 70000
貸:銀行存款 70000
所以房租發票比計提的多怎么處理?正確的做法小編已經在上文內容介紹完了,希望可以給你們帶來幫助!如果你還有其他賬務不會調賬,可以向我們的答疑老師進行提問的!


您好,沒發票權責發生制暫估,收到發票紅字沖回暫估,再按發票金額重新做賬 答
你好!調整后期的房租費用,最好是取得發票加費用的話 答
你好 計提房租時,借:管理費用—租金 貸:其他應付賬款 支付房租,借:其他應付賬款 貸:銀行存款 收到發票,發票金額與計提的金額無差額 把發票附費用憑證后面 答
你好 借;制造費用等科目 貸;其他應付款等科目 答
您好,在實際發生時計提房租,付款時后附房租發票,計提:借:管理費用-房租 貸:其他應付款/長期待攤費用-房租 答


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