預提工資需要月底做賬務處理
計提工資
借:制造費用/管理費用
貸:應付職工薪酬--工資發放時
借:應付職工薪酬--工資
貸:現金或銀行存款

當月預提工資,,發放上月工資,會計分錄要怎么做 ?
計提時:
借:管理費用 制造費用 生產成本
貸:應付職工薪酬 (實發工資)
其他應付款—社會保障金
其他應付款—住房公積金
其他應付款—房租及水電費等
發放時:
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款/現金保險及公積金等
繳納時
借:其他應付款/社會保障金/住房公積金
貸:銀行存款/現金等
要保證這預提的賬務準確無誤,一般可以通過核查科目余額來確認,會計學堂提供這篇預提工資需要月底做賬務處理的文章,說的預提工資的事,你可讀懂了沒有呢。








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