- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
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你好,其實稅務局是只看時間的。你可以下個月再交,但是稅務局是不管你內部什么時候結賬的,稅務局就是31號。
所以你要做正規的話就正常進入到本月的收入和支出。
2024-12-30 10:14:58
借合同結算
貸主營業務收入
借銀行存款貸應收賬款
2023-04-14 10:03:12
老師,我改的憑證是把主營業務成本,改到在建工程,那資產負債表應該改的有哪些,首先左邊有在建工程吧,報表右邊改什么
2023-09-27 11:17:55
你好,差額做到營業外收入里面的。
2023-03-25 09:11:52
你好? 一般納人增值稅要轉
、還有本年利潤 貸未分配利潤? 虧損做相反分錄
你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-01-13 14:50:53
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