你好老師,我們公司出口一批貨物報關日期是9月份,當時銷售部沒有及時發來報關單,我現在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認證我的進項票,我現在2024年12把發票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數,可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續我該怎么操作,老師麻煩你了。
尹會計15083119569
于2024-12-29 13:09 發布 ??327次瀏覽
- 送心意
石澤芳老師
職稱: 中級會計師
2024-12-29 13:15
同學你好,是可以的操作。不過要留存好相關的出口報關單等證明業務真實性和前后對應關系的資料,以備稅務機關核查。
相關問題討論
同學你好,是可以的操作。不過要留存好相關的出口報關單等證明業務真實性和前后對應關系的資料,以備稅務機關核查。
2024-12-29 13:15:12
你好??按2021.10月稅款屬期-2019.3月期末
2021-11-07 21:49:12
這個是沒有截止時間。
2022-04-11 15:35:06
老師:增值稅申報期末留底稅額是指企業在一定時期內開具發票出庫后,根據稅務機關規定暫不向稅務機關申報繳納稅款,而放在企業賬上的留存稅款。形成期末留底稅額的主要原因是,企業根據實際銷售情況申報的稅額可能有增有減,如果每次申報都得繳納稅款,企業就有可能帶來額外的稅款支出。因此,采用增值稅申報期末留底稅額的方式可以有效的減少企業的資金壓力。
拓展知識:企業在申報稅款時,還要注意不同行業的不同稅率,如工商查詢時出示的發票,根據發票所顯示的行業名稱及稅率,實施不同稅率的稅款繳納工作。
2023-03-13 11:24:28
對的
這個是三月末的
2022-04-25 10:33:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息










粵公網安備 44030502000945號



石澤芳老師 解答
2024-12-29 13:16
尹會計15083119569 追問
2024-12-29 13:21
石澤芳老師 解答
2024-12-29 13:31
尹會計15083119569 追問
2024-12-29 13:32
石澤芳老師 解答
2024-12-29 13:35
尹會計15083119569 追問
2024-12-29 13:35
石澤芳老師 解答
2024-12-29 13:36
尹會計15083119569 追問
2024-12-29 13:36
石澤芳老師 解答
2024-12-29 13:42
尹會計15083119569 追問
2024-12-29 13:43
石澤芳老師 解答
2024-12-29 14:32