
老師好!企業從去年8月份到今年8月份停業了,我會計賬務也停掉了,今年8月又啟動了,中間的會計期間我是直接 結轉到下期直到今年的8月份接著做賬還是怎么處理比較妥當?
答: 你好,之前沒有業務的你正常結轉結賬就可以的。然后一直截到8月份,從8月份開始做。
比如現在有一家去年8月沒有做賬了,7又結賬之后就是一直停在8月了,現在錄入流水到不了今年4月的 從8月到現在這段時間就是空白的 老師,之前沒有開過公賬呢 現在換了公司名稱后賬是接著之前的做還是重新建好的呢?
答: 你好,那他之前申報給稅務局的財務報表怎么做的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們去年11月12月,還有今年一月份的工資都計提多了,計提13萬,但是只發了8萬 這怎么辦呢 要是都放在這個月沖銷這一下子少了好多費用怕也不好 能返結賬去改去年的數嗎?那樣子跨年結轉過了是不是又要跨年結轉了?這樣對今年的帳有沒有影響?會不會導致帳混亂 我11,12,1月三個月的差額接近10萬呢我11,12,1月三個月的差額接近10萬呢 反結帳期今年的期初數是不是又變了 怎么表達呢,我們每年不是做完了年度的都要結轉到下一年嘛,那我今年的帳都做到三月份了,如果我把去年的反結帳,改11,12月的數據那
答: 我們反結帳期今年的期初數是不是又要按照去年的11、12、1月的數據來改了?這樣今年的帳目可能會混亂,我們每年做完年度結賬后都要結轉至下一年,但是如果反結帳期改為去年11月12月,那么這又會對今年的帳有影響,所以我不知道該如何處理,因為我們11月12月,以及今年一月計提的工資差額接近10萬。
老師,去年12月份的工資我們是在今年1月份發放,所以我直接計提到今年1月份了,個稅系統里所屬期1月份我申報的是去年12月份的工資,現在這個錯誤已經存在了,我怎么調整
老師,我們去年10月份到今年4月份(半年)的房租,在今年的1月份付了,之前又沒有計提房租。發票后來收到了。我們還要攤銷,這個分錄我該怎么寫好些我們是企業會計準則
老師,就是我去年所屬期10月的增值稅及附加稅都繳納了,因為制造業享受政策,所以今年4月又都退回來了,然后要到今年的8月份再繳納進去,也就是緩交了,那我怎么做分錄啊?





粵公網安備 44030502000945號


