營業執照上注冊資金是1000萬,我們當時注冊公司的 問
是的,都得填上的哈 答
老師,您好!公司向客戶A銷售貨物,該貨物從供應商B發 問
你好,不需要寫得,你們哦那個源頭發貨屬于,可以抵扣沒問題 答
開票收入分錄這樣做對嗎?謝謝老師,您辛苦了 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請問一下工商年報:的城鎮職工基本養老保險是 問
同學,你好 是的。合并一起 答
計提和發放工資、社保、個稅的時候會計分錄,可以 問
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 答

老師:請教一下,關于成本核算,收入、成本一進一出計算,怎么才能做到匹配呢(意思是本月可能開票的比較少或者多,但是采購比較多或者比較少,那這個時候怎么才能做到匹配呢)
答: 你好,這個是看你賣出去了多少貨,比如你本月買進來10個包子,然后賣出去了三個,那么你就結轉這三個包子的成本就好了。
成本比較低,我想讓對方多開一些票,那怎么能做到合理一些呢。
答: 你好 需要有實際業務才可以的 對方多開就是虛開發票 你們就是接受虛開發票 不可以稅前扣除的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,基本是有收入了才會付成本款,但是收入和成本沒那么配比著結轉,有時候付成本款少就結轉成本低,有時候付的多結轉多,但都沒有超過收入,這樣合理不?如果想按比例結轉,付的成本款應該先過度入到哪個科目比較好?之前做的還用調整嗎?
答: 是的,付成本款沒有必要配比著結轉,只要沒有超過收入就可以。如果想按比例結轉,可以先把成本款過度入到“制造費用”這個科目中,再把“制造費用”按照比例分別結轉到其他科目中。如果之前做的不合理,可以做調整,把結轉錯誤的地方進行修正。 拓展知識:會計結轉是指將企業上一期收入及支出等賬務記錄轉移到下一會計期間的過程。它是會計核算的一個重要環節,其結果對企業本期及下一期收入、支出、利潤等都具有重要影響。




粵公網安備 44030502000945號



微信用戶 追問
2024-11-19 09:11
宋生老師 解答
2024-11-19 09:12