送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-10-25 15:38

完全是在境外銷售的,不做銷項稅,那個只申報所得稅

木心 追問

2024-10-25 15:43

我們為香港的一家公司提供一些服務費,這種是不是和境外收入一樣,沒有銷項只有所得稅

家權老師 解答

2024-10-25 15:45

這個是在香港交增值稅的,可能那邊還要代收所得稅

木心 追問

2024-10-25 15:50

不是是我們收香港的服務費,這種要有銷項嗎?

家權老師 解答

2024-10-25 15:53

在境內直接收費的,就需要計算增值稅

木心 追問

2024-10-25 16:25

那這種需要開票嗎?怎么計算增值稅

家權老師 解答

2024-10-25 16:28

為境外提供技術服務免增值稅?:?是的,符合條件的為境外提供技術服務可以免征增值稅?。
?關鍵信息補充?:
  ● ?政策依據?:根據相關政策規定,納稅人向境外單位提供的完全在境外消費的技術服務,免征增值稅。
  ● ?服務范圍?:這通常包括技術咨詢、技術轉讓、技術培訓等技術服務。
  ● ?條件限制?:享受免稅政策需滿足服務完全在境外消費等條件。

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相關問題討論
你好;? 你上月做了無票收入報稅了嗎??
2023-01-09 11:08:34
你好,按照發票上的稅額沖銷就可以。
2023-01-09 11:10:22
你好,你是差額交稅的嗎?
2024-01-19 16:45:39
你好同學,題目給出不考慮換出資產銷項稅的
2023-09-09 12:07:29
你好,那無票收入是不是應該填寫負數?你沒有填寫。
2024-08-09 10:02:03
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