送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-10-24 10:59

您好,要確認收入的,已發貨的部分風險轉移了就要確認收入

百花 ~ 追問

2024-10-24 11:07

9月份甲方到乙方采購簽訂了500萬元的家具采購合同,截至9月30日乙方供應了200萬元的貨物給甲方,因為特殊原因,甲方要求乙方將500萬元發票全部開具給乙方,后邊再按照合同約定慢慢將貨物補全。500萬元合同其中有一批200萬元的家具需要乙方從其母公司丙公司處采購家具才能賣給甲方。這種情況下乙方是不是要確認500萬元收入并根據合同金額計提成本呢?

廖君老師 解答

2024-10-24 11:11

您好,是的,增值稅必須確認500收入,所得稅可以只確認200部分,因為其他沒有發貨呢,月季度增值稅和所得稅收入差異沒關系,年度內無差異就可以

百花 ~ 追問

2024-10-24 11:16

那母公司這種應該怎么辦呢?乙子公司與丙母公司簽訂200萬元合同,丙發貨給乙公司50萬元的貨物,但是9月份沒有開具發票。需要確認50萬元的收入交增值稅嗎?

廖君老師 解答

2024-10-24 11:17

您好,是的,母公司需要確認50萬元的收入交增值稅,申報的是未開票收入

百花 ~ 追問

2024-10-24 11:20

“增值稅必須確認500收入,所得稅可以只確認200部分,因為其他沒有發貨呢,月季度增值稅和所得稅收入差異沒關系,年度內無差異就可以”。這種賬務處理是要把500萬元收入對應的300萬元成本全部計提結轉成主營業務成本入賬嗎?

廖君老師 解答

2024-10-24 11:25

您好,不是,只結轉300萬對應的成本
借:應收  300    貸:主營業務收入  300/1.13    銷項稅  300/1.13*13%
借:應收  200/1.13*13%     貸:銷項稅 200/1.13*13%
借:主營業務成本   貸:庫存商品  (這里只結轉300收入對應的部分

百花 ~ 追問

2024-10-24 11:34

我開票500萬元可以分成預收300萬元貨款,只確認發出貨物160萬元成本對應的200萬元收入嗎?
1.確認200萬元收入時。借:應收賬款  500萬元   貸:主營業務收入  300/1.13    銷項稅  300/1.13*13%    預收賬款  300萬元。
2.結轉160萬元成本時。借:主營業務成本   160萬元    貸:庫存商品    160萬元

廖君老師 解答

2024-10-24 11:35

您好,是的,是這樣寫分錄的,只是我們開了500的發票,增值稅是肯定要申報的呀

百花 ~ 追問

2024-10-24 11:45

這幾天剛到母公司上班就要9月份報稅了,只能單憑支付憑證看出付款了的貨物列明庫存商品。今天最后一天報稅他們也還沒搞清楚貨物發了多少,也還沒有開具發票,這種情況我也不敢胡亂做收入成本怕錯賬。我9月份可以不確認收入,不申報這一部分的增值稅嗎?

廖君老師 解答

2024-10-24 11:48

您好,可以,稅務不查沒事的,年度內不少申報收入就行

百花 ~ 追問

2024-10-24 12:26

好的。謝謝老師指導。

廖君老師 解答

2024-10-24 12:28

 親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~  
          希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

百花 ~ 追問

2024-10-24 12:30

汽車的折舊年限是4年嗎?

廖君老師 解答

2024-10-24 12:30

您好,是 的哦,這是稅法的折舊 年限

百花 ~ 追問

2024-10-24 13:12

謝謝老師指點。

廖君老師 解答

2024-10-24 13:17

 親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~  
        希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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相關問題討論
您好,要確認收入的,已發貨的部分風險轉移了就要確認收入
2024-10-24 10:59:01
同學,你好 款項退回給對方了 借:應收賬款 貸:銀行存款
2023-05-11 12:49:41
你好,可以做無票收入的,借銀行存款, 貸主營業務收入 應交稅費。
2022-03-31 10:58:35
是的,您需要按照實際收到的現金確認收入。
2023-03-13 16:23:05
2月份 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3月份: 借:銀行存款 貸:應收賬款 4月: 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2023-04-22 13:40:44
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