老師,我是內賬,老板給的很多發票都沒有付款記錄,問 問
你好,可以的,內賬可以直接入賬。 答
老師,取得甲和乙供應商開出的專票,2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
深圳市,退付個稅手續費怎樣做分錄 問
借:銀行存款(實際到賬金額) 貸:其他收益(不含稅金額) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人6%;小規模1%,2027年底前延續) 答
你好,發工資時預扣了個稅,發完員工發現扣個稅了,又 問
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100 答
你好老師,小規模納稅人,2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答

D月初收到外幣:貨未發出:借:銀行存款USD 貸:預收賬款,到月未匯率下調,差額有25000,是否要做匯兌損益,分錄怎么做
答: 借財務費用匯兌損失,貸銀行存款25000。
工業企業,客人10月1日下訂單數量1000pcs合計10萬元,交期10月25日,交并支付預付款30%,即3萬元,合同約定11月25日需付訂單余下尾款7萬元,。下訂單時會計分錄為:借銀行存款3萬,貸預收賬款3萬;10月25日訂單完成,但客人要求只發500pcs,貨值5萬元,本應付尾款70%,即7萬元,但客人說只發了5萬的貨物,只同意付3.5萬元(3.5萬客人算法是:已發出5萬貨物他已支付定金5萬*30%=1.5萬,預付款抵消1.5萬,故應付款=5萬-1.5萬),這個時候(10月25日)應當以發出的5萬貨物作為收入嗎?相應的會計分錄應該怎么做?
答: 您好,若驗收合格,5萬元確認收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收房款分錄是借:銀行存款貸:預收賬款,那退房分錄怎么做?
答: 你好按說不可以,但是你可以復印一份入賬,或者認證完轉出






粵公網安備 44030502000945號



菡 追問
2024-02-24 16:35
張曉慶老師 解答
2024-02-24 16:40
菡 追問
2024-02-24 17:22
菡 追問
2024-02-24 17:29
張曉慶老師 解答
2024-02-24 17:38
張曉慶老師 解答
2024-02-24 17:39
菡 追問
2024-02-25 00:16
張曉慶老師 解答
2024-02-25 10:13