現在A公司要給我們一筆錢,后期不給了,可以做營業外 問
你好,是因為什么原因給的返點呢?? 答
@郭老師,找郭老師繼續答疑:沖的未分配利潤不是影響 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師你好,我想問一下,稅務申報提示異常:所得稅季度 問
根據利潤表本年累計數填報,生產經營所得: 收入總額=營業收入?營業外收入, 成本費用=收入總額-利潤總額 答
老師,2月發1月工資時發了部分年終獎1500,3月發2月 問
同學,你好 按照工資還是全年一次性獎金收入? 都可以,自己選擇 答
老師甲方欠我們工程款,甲方想通過房子頂賬。但是 問
同學你好 稍等我看看 答

老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費用500,貸:銀行存款500,我發票1月才來,現在發現12月做錯了,拿做發票500怎么做賬
答: 你好,正確的分錄應該是哪一個?
上個月買的校服,上個月已經付錢了,借管理費用 貸銀行存款,但是對方把發票開成這個月了,我給應該怎么記
答: 同學你好,不影響的,是專票還是普票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!我們有一張專票金額1485.15,稅額14.85,合計1500,在2021年8月當時未收到發票,但支付了,當時借管理費用1500,貸銀行存款1500,現在收到發票了,也抵扣進項14.85,我怎么做賬呢
答: 您好 借:管理費用-14.85 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 14.85







粵公網安備 44030502000945號



儉樸的白貓 追問
2022-01-06 15:26
胡芳芳老師 解答
2022-01-06 15:38