專票已用于抵扣了 怎么紅沖呢?詳細步驟說說,是購買沖 還是銷售方紅沖?

春暖花開
于2024-09-13 16:34 發布 ??1849次瀏覽
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小智老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2024-09-13 16:37
專票已抵扣需紅沖,應由銷售方操作。具體步驟:
1. 銷售方登錄電子稅務局,進入發票管理。
2. 選擇待紅沖的藍票,點擊紅沖按鈕。
3. 填寫紅沖原因,確認信息無誤后提交申請。
4. 稅務機關審核通過后,原藍票被取消抵扣,生成紅票。
5. 購買方收到紅票后,可進行抵扣調整。
注意:操作前需確保雙方溝通一致,避免錯誤。
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專票已抵扣需紅沖,應由銷售方操作。具體步驟:
1. 銷售方登錄電子稅務局,進入發票管理。
2. 選擇待紅沖的藍票,點擊紅沖按鈕。
3. 填寫紅沖原因,確認信息無誤后提交申請。
4. 稅務機關審核通過后,原藍票被取消抵扣,生成紅票。
5. 購買方收到紅票后,可進行抵扣調整。
注意:操作前需確保雙方溝通一致,避免錯誤。
2024-09-13 16:37:05
購方已認證增值稅專用發票)
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊【紅字發票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2022-04-08 09:48:44
直接修改紅沖發票上的數量就行
2023-03-29 09:32:59
你好,進入開票系統,填寫負數發票信息表,提交稅局審批,通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發票。
2022-05-16 16:04:04
是購買方申請了 是收到紅字發票時再轉出?
2022-03-22 13:59:08
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