老師你好,我們是購買方已抵扣進項,現需要紅沖,怎么開紅字信息表,步驟是什么

半夏vienna
于2022-07-04 11:39 發布 ??1755次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-07-04 11:40
你好; 購買方開紅字信息表 ;銷售方開紅字發票來紅沖的 ;都是開票系統去操作的
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你好;? 購買方開紅字信息表 ;銷售方開紅字發票來紅沖的? ? ;都是開票系統去操作的??
2022-07-04 11:40:10
購方已認證增值稅專用發票)
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊【紅字發票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2022-04-08 09:48:44
你好,截圖你的頁面看一下的。
2022-10-14 19:36:23
差額征稅發票的處理在開具紅字信息表時可能比較復雜,因為你需要考慮到差額征稅的部分。以下是一般步驟和注意事項:
1.首先,你需要確定差額征稅的具體金額。這個金額應該是發票總額扣除所有抵扣進項后的金額。
2.然后,打開紅字信息表(在稅務系統中),選擇“差額征稅”選項。
3.在“發票號碼”和“原發票金額”欄中填寫正確的信息。
4.在“減除項目金額”欄中填寫差額征稅的金額。
5.在“減除項目代碼”欄中填寫差額征稅的代碼。
6.在“銷方單位名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶銀行及賬號”等欄中填寫供應商的相關信息。
7.確認所有信息無誤后,提交并打印紅字信息表。
2023-09-24 05:33:54
您好
作為銷售方,購買方如果抵扣了發票 購買方開具紅字發票信息表 提交審核通過后 銷售方根據紅字發票信息表在開票系統開具紅字發票
作為購買方,沒抵扣發票,直接把發票退回就可以不用別的操作
抵扣了發票,只需要提供紅字信息表就可以 然后銷售方開具紅字發票后把紅字發票抵扣聯跟發票聯給購買方記賬
2022-04-21 21:47:06
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2022-07-04 11:43
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2022-07-04 11:46
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2022-07-04 11:49
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2022-07-04 11:52