
如何把上月已結轉實收資本在本月調成其他應付款
答: 你好 借;實收資本 貸;其他應付款 可以做這個調整分錄
上月暫估材料3500,已轉成庫存商品,已結轉成本,這月收到發票3000,請問怎么調賬,暫估多了上月暫估材料3500,已轉成庫存商品,已結轉成本,這月收到發票3000,調賬方法:1. 在本月應付賬款中增加500元,作為上月暫估材料的調整;2. 在本月材料費用中減少500元,作為上月暫估材料的調整;3. 在本月應收賬款中增加3000元,作為本月收到發票的調整;4. 在本月材料費用中增加3000元,作為本月收到發票的調整。應付賬款應該減少500吧
答: 您好 請問還有500后期會收到發票嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月暫估材料3500,已轉成庫存商品,已結轉成本,這月收到發票3000,請問怎么調賬,暫估多了上月暫估材料3500,已轉成庫存商品,已結轉成本,這月收到發票3000,調賬方法:1. 在本月應付賬款中增加500元,作為上月暫估材料的調整;2. 在本月材料費用中減少500元,作為上月暫估材料的調整;3. 在本月應收賬款中增加3000元,作為本月收到發票的調整;4. 在本月材料費用中增加3000元,作為本月收到發票的調整。應付賬款應該減少500吧是的,應付賬款應該減少500元,作為上月暫估材料的調整。 不用紅沖了對吧 那成本呢不用紅沖,成本不變,因為上月暫估材料已經轉成庫存商品,并結轉成本。借 應付賬款500貸原材料500只做這一個憑證就可以嗎
答: 您好,對的,這個一個憑證就行




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Flower thorn 追問
2018-05-16 17:32
鄒老師 解答
2018-05-16 17:33
Flower thorn 追問
2018-05-16 17:39
鄒老師 解答
2018-05-16 17:41