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時尚的蛋撻
于2024-08-26 10:35 發布 ??213次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-08-26 10:47
你好!這個你借其他應付款,貸實收資本
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當時會計掛賬的時候掛錯了,把實收資本掛成了其他應付款,這種需要怎么調整
答: 你好!這個你借其他應付款,貸實收資本
上個月借方本應該掛其他應收款掛成了其他應付款 這個月怎么調整
答: 當時的分錄怎么做的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,把需要支付的工資上個月掛在了其他應付款,這個月需要調整為應付職工薪酬,要怎么調整?
答: 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款
老師,我們有一筆18年的款項掛在其他應付款,但是在收款的時候掛錯科目,掛到應付賬款了,現在到19年才發現,像這種咋個處理呢
討論
老師,公司成立的時候掛了注冊資本其他應收款,要怎么沖掉呢?
比如去年往來科目掛錯了 今年調整 是本來是 借:銀行存款-2000 代:其他應付款B 現在要調整成其他應付款A 怎么做賬
發現公司外賬一開始做的盡然沒有實收資本,外賬會計全部做成老板的借支款掛在其他應付款科目下了。想問問老師這種情況下來需要調整嗎?
老師,您好,現在賬上掛的應付賬款100多萬,這個款當時是掛錯了,當時是掛到了一家單位的應付賬款,現在不用付,可以把這個錢付給老板嗎?想把賬上的錢提出來
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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