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老師好,我司有一筆貨款欠供應商30萬,供應商通過司法劃扣轉走了21萬,剩余的9萬供應商也不打算再要了,表示貨款已清,但是不給我司開票,請問該如何做賬呢?
請教個問題:一個供應商7月份應付金額掛賬1000元,9月份付款的時候供應商給優惠100元,實際付款900元,要如何做賬呢,內帳
老師好,請問。我賬上的應付賬款比如說是10000萬。但是實際應該是9000,這樣的話應該怎么做賬呢。不符是因為有些付款我做賬的時候可能做的不太對造成的。
你好老師,我想問下我現在要付供應商1000元 但是之前有個款600(模具是因為做夠多少數量就不收錢)還有個退貨的100元 實際應該這次應該付供應商300元 但是做賬要分開做怎么做的?




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優雅的柚子 追問
2024-08-21 09:28
家權老師 解答
2024-08-21 09:30
優雅的柚子 追問
2024-08-21 10:34
家權老師 解答
2024-08-21 10:36