送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-03-14 13:29

你好!你之前那個600和100有做分錄嗎

蛻變 追問

2023-03-14 13:30

有的  老師

宋生老師 解答

2023-03-14 13:31

你好!你之前分錄怎么做的?

蛻變 追問

2023-03-14 13:34

模具的是 借:應付賬款
                      貸:銀行存款

宋生老師 解答

2023-03-14 13:35

你好!那個100呢,怎么做的

蛻變 追問

2023-03-14 13:38

預付時候   借:應付賬款
                      貸:銀行存款
貨入庫了   借:原材料
                        貸:應付賬款

宋生老師 解答

2023-03-14 13:42

你好!你現在按差額,借原材料1000 貸應付賬款1000,然后借應付賬款300 貸銀行存款300就可以了

最終就平了

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相關問題討論
你好!你之前那個600和100有做分錄嗎
2023-03-14 13:29:25
你好;? ?按照 實際貨物來做 ;? ?意思是抵減了200 ;? 你 發票只開了 800 ;是嗎??
2023-07-04 16:25:20
你好 借應付,貸銀行,營業外收入?
2022-05-09 11:15:50
在這種情況下,你應該及時向供應商請求退款,申請錯收的資金,請供應商歸還你的5元;否則你的應付款和實際付款發生不對稱,對記賬會產生影響。繼續說到財務調整,也就是在你付款之前財務就根據發票調整了總額,而不是讓學員請求付款后再去退款。財務核銷是原則上發票準確無誤的前提下,系統自動根據發票勾兌應付款項數字,發票和支付憑證相符的情況下,進行“三方對賬”操作,申請者和審批者確認都無誤后系統自動完成“自動核銷”,即無需人工再做調整。
2023-03-17 11:14:56
你好,把錢先退回給b公司,再a公司付出去,然后a公司照常做付款分錄即可
2022-05-23 15:23:06
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