送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-08-20 13:31

你好
需要的
所得稅你當時還做了成本嗎?如果是的話需要調整。

優雅的柚子 追問

2024-08-20 15:04

如果不做進項稅轉出,把應付帳款轉出營業外收入可以嗎,

郭老師 解答

2024-08-20 15:06

這個業務沒有發生,對方不給你開負數發票嗎?

郭老師 解答

2024-08-20 15:06

嚴格來說,你這個發票整個金額稅額都是沒法抵扣的。

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相關問題討論
你好 需要的 所得稅你當時還做了成本嗎?如果是的話需要調整。
2024-08-20 13:31:04
同學你好,發票已經開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發票,其實可以不做處理,發票來了補進去就可以了。無法確認或者確認無法收到紙質發票,匯算清繳進項稅額轉出就可以了,金額部分不用調增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
對,會影響到當年的成本費用。
2022-03-28 17:25:32
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2024-02-20 22:56:48
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