現在A公司要給我們一筆錢,后期不給了,可以做營業外 問
你好,是因為什么原因給的返點呢?? 答
@郭老師,找郭老師繼續答疑:沖的未分配利潤不是影響 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師你好,我想問一下,稅務申報提示異常:所得稅季度 問
根據利潤表本年累計數填報,生產經營所得: 收入總額=營業收入?營業外收入, 成本費用=收入總額-利潤總額 答
老師,2月發1月工資時發了部分年終獎1500,3月發2月 問
同學,你好 按照工資還是全年一次性獎金收入? 都可以,自己選擇 答
老師甲方欠我們工程款,甲方想通過房子頂賬。但是 問
同學你好 稍等我看看 答

老師 您好 比如軟件應交增值稅1000 軟件即征即退后的增值稅=1000-(軟件即增即退不含稅收入*0.03)假如=400 那軟件應交增值稅1000 繳費后 然后后續可以在稅務辦理退增值稅400嗎 和總的應交增值稅有關嗎
答: 同學,你好,稍等,答案正在整理中
軟件即征即退增值稅公式=軟件應交增值稅(軟件銷項稅額-軟件進項稅額) - 軟件不含稅收入*3%后的余額嗎
答: 同學你好 對的 是這樣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!請問累計折扣余額是在貸方,在金蝶軟件中填期初數表的時候,是填數還是負還有應交增值稅,余額是在借方,填數的時候是填正數還是負數?
答: 您好 請問是累計折扣還是累計折舊? 應交增值稅?余額是在借方,填數的時候是貸方負數
老師,小規模納稅人,財務軟件里面有應交稅費—應交增值稅-未交增值稅這個科目,可以 用嗎?還是說只能用應交稅費-應交增值稅
我們是小規模,稅費計入應交稅費_應交增值稅,在財務軟件中應交稅費_應交增值稅下面還有三級科目,沒法選擇二級,財務軟件中怎樣處理,謝謝老師
,軟件企業增值稅即征即退政策,實際交的增值稅稅負超過3%的部分,即征即退,實際交的增值稅指的是銷售軟件產品的這部分增值稅吧
老師好,財務軟件8月做賬結賬時,提示:計提稅金:應交增值稅+未交增值稅為17.82,未計提稅金(8月份開出一張專票價1782.18元,稅17.82元,),這個要怎么操作
軟件行業增值稅即征即退,我申報增值稅,所采購的進項不是用于軟件研發的,我直接用于硬件抵扣了,造成硬件進項稅有留底,軟件部分需要交稅,但是賬務上應交的增值稅和稅務申報不一致,怎么操作?







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心靈美的檸檬 追問
2024-07-29 09:36
bamboo老師 解答
2024-07-29 09:47