送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-07-24 15:41

你好!你這個22年12月分錄怎么做的?

簡單 追問

2024-07-24 15:42

借:銀行 貸:其他應收  當年9月份做的借:管理費用 貸:銀行存款

宋生老師 解答

2024-07-24 15:45

你好!你現在應該借其他應收,貸以前年度損益調整

簡單 追問

2024-07-24 15:46

不能直接充當期管理費用嗎?以前年度都是虧損的

宋生老師 解答

2024-07-24 15:49

你好!這樣操作不規范了

簡單 追問

2024-07-24 15:50

以前年度損益直接影響的是年初的未分配利潤嗎?后面還需要調整每一期的利潤表嗎

宋生老師 解答

2024-07-24 15:57

你好!是的,是要調。才是規范的做法

簡單 追問

2024-07-24 16:09

每一期都需要調?之前申報的也需要調?

宋生老師 解答

2024-07-24 16:11

你好!是每年調一次。特別是涉及到彌補虧損的金額

簡單 追問

2024-07-24 16:17

調整年度財務報表嗎

宋生老師 解答

2024-07-24 16:23

你好!是匯算清繳的報表,因為回影響以后可以彌補的金額

簡單 追問

2024-07-24 16:26

那也就是目前我只需要做一筆你上面說的分錄就行了對吧

宋生老師 解答

2024-07-24 16:27

你好!是的。分錄是這樣

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相關問題討論
你好!你這個22年12月分錄怎么做的?
2024-07-24 15:41:38
?你好;? ? ? 借其他應付款? ? ?貸非限定性凈資產 ;這個是 如果是用的民非制度的話? ?
2022-04-28 16:05:02
你好,是應當做到其他應付款的借方,結果計入了管理費用借方,是這個意思嗎??
2022-04-28 15:41:17
您好,上面做一筆,按照紅字發票,借管理費用負數 貸其他應收賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2024-05-07 11:31:49
同學你好 自己單獨做個表 統計
2022-02-27 01:21:06
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