送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-07-10 11:29

你好!這個你按系統的金額計算購銷業務的合計

SMY 追問

2024-07-10 11:33

銷項金額就是4-6月的開票收入,進項金額我取數是按照4-6月發票勾選認證對應的金額,這樣取數對嗎?老師

宋生老師 解答

2024-07-10 11:36

你好!是的,就是這樣; 

SMY 追問

2024-07-10 11:43

可是怎么提示說是不對 ,說是相差超過一百萬,這是什么原因

宋生老師 解答

2024-07-10 11:44

你好!估計他的意思是按月來的了

SMY 追問

2024-07-10 13:11

沒有,印花稅都是按季申報的。有個情況:我們有固定資產在建進項票多,我們這個季度入賬的進項不多,但是抵扣勾選的多,是這個原因嗎

宋生老師 解答

2024-07-10 13:16

你好!你的這個是不是有100多萬

SMY 追問

2024-07-10 13:23

也不對,老師幫忙分析下是什么原因

宋生老師 解答

2024-07-10 13:24

你好!你把提示發來看看

SMY 追問

2024-07-10 13:30

老師,幫我分析下是什么原因?圖片我發你

宋生老師 解答

2024-07-10 13:31

你好!你的進項與銷項金額加起來是多少?
你申報的印花稅金屬是多少
你看下差額是怎么產生的,其實這個沒有那么復雜
是不是就是因為上2個月的進項與銷項的差異

SMY 追問

2024-07-10 13:54

我4-6月銷售金額1122020.27+1026133.60+1109462.84=3257616.71    
   4-6勾選認證的進項金額1138022.83+1243187.14+1413792.39=3795002.36    兩者合計7052619.07 
 我印花稅申報依據填寫金額7052619.07

宋生老師 解答

2024-07-10 13:57

您好,這個是系統設置的問題,系統上它只是看六月的,因為你的這個增值稅是月度申報,你不用管它,直接點確認申報就可以了。

SMY 追問

2024-07-10 13:59

好的,謝謝老師。第一次確認式申報,這種比對不符心里沒底,都不敢申報了

宋生老師 解答

2024-07-10 14:03

你好,不用擔心,沒問題的

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相關問題討論
你好!這個你按系統的金額計算購銷業務的合計
2024-07-10 11:29:53
你好,是購銷合同的計稅依據嗎? 你當地有計稅依據70%的優惠嗎
2022-04-14 09:54:19
不對,增值稅印花稅的計稅依據是貨物發票的金額,不能剔除電費發票,也不能按專票購銷金額的70%計稅。
2023-03-21 18:24:33
您好 請問合同怎么簽訂的
2023-07-18 23:39:01
你好,一般納稅人0申報增值稅,沒有任何進項,銷項 也可能涉及印花稅的,比如簽訂了租賃合同,領取了執照等?
2022-03-05 16:58:07
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