老師好!我有兩個問題,1、我生產企業這個月有EXW的 問
EXW 成交方式,運保費 0 入賬:直接按報關金額做出口銷售收入,不做運保費分錄 留存單證:報關單、外銷合同、發票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單 去年 11 月報關單未申報 這個月要報:出口退稅申報 %2B 增值稅申報表(免抵退銷售額) 時間要求:現在政策出口后 4 年內都能申報退稅,不算逾期,盡快報掉就行。 答
老師,請問一下,企業所得稅匯算清繳我退了 2 萬,已經 問
您好,這個情況只能調,除非您對公司的賬很有把握,查賬沒有不補稅的 當然這個對公司的影響也很大,累計虧損沒有了 答
請問付境外服務費代扣代繳增值稅,,只知道對方公司 問
你好,在電子稅務局里面,我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。 答
老師,這個任職受雇日期怎么填寫呢,我們是3月份的工 問
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請問老師 之前的會計在稅務局抵扣了發票 但是賬 問
什么原因在稅務局抵扣了進項 答

老師,請問下小規模公司印花稅計稅金額怎么算。一般納稅人我是按照銷項加進項的金額算的印花稅,這樣對嗎?
答: 您好 請問合同怎么簽訂的
一般納稅人繳納:印花稅,是按照銷售合同的不含稅金額嗎?
答: 是的,一般納稅人應按照銷售合同不含稅金額計算并繳納印花稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 一般納稅每月申報印花稅 計稅金額是按含稅收入填吧
答: 你好,按照含稅價還是不含稅價繳納取決于你的合同簽訂。 (1)如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據; (2)如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據; (3)如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據。
老師,我是一般納稅人,這個月填寫申報印花稅時提示:印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數不符,這是什么情況?該怎么處理?
老師我想請問下,我們是一般納稅人,銷售采購合同的印花稅是按不含稅的金額計算還是含稅金額計算,在合同里面沒有寫明合同金額,是按結算金額算?這個應該是含稅金額計算還是不含稅金額算印花稅啊?
老師我想請問下,我們是一般納稅人,銷售采購合同的印花稅是按不含稅的金額計算還是含稅金額計算,在合同里面沒有寫明合同金額,是按結算金額算?這個應該是含稅金額計算還是不含稅金額算印花稅啊?









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