
我們是建筑施工單位,預付材料款還沒收到票,暫估了成本,現在收到票應該怎么做賬
答: 同學,你好 紅沖之前的暫估,再根據發票重新做
建筑業,1:收到己付款材料,但沒有收到發票怎么入賬,借:原材料_暫估價,貸:銀存,借:工程施工_合同成本_材料費,貸:原材料_暫估價嗎?收到發票全部沖掉再記:借:原材料,借:應交進項,貸:銀存
答: 你好,是的呢。按照這個處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
17年暫估材料成本并結轉做:1、借:工程施工-合同成本-材料費,貸:應付賬款-暫估,2、借:工程結算成本,貸:工程施工-合同成本-材料費,18年開回發票、材料銷售單做:1、沖暫估成本,借:工程施工-合同成本-材料費 負數,貸:應付賬款-暫估 負數,2、按材料發票入賬,借:原材料,貸:預付賬款,成本部分怎么調整呢?有點迷糊了
答: 你好;? ?你發票和你暫估的工程材料費有差異嗎? ?
想問:我們是修路建筑行業 ,去年預估了成本 加柴油票 借:管理費用 25000 貸:預付賬款 -暫估 2500 現在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦?? 分錄是:借 預付賬款-暫估 貸:其他應付款
老師,我是一般納稅人建筑施工企業,這個月我們開了100萬的發票了但是沒有成本,工程款也還沒有收到怎么預估成本啊,成本預估的會計分錄怎么做?
老師您好,我們是建筑企業,收到普通發票,原先暫估成本時做的分錄是 借:工程施工 貸應付賬款-暫估 。沖暫估事做的分錄是 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-某供應商,請問這個分錄對嗎?




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