送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-07-10 08:23

你們每個月的工資差異很大嗎?不大的話,你先讓出工資表的那個人給你先大體的暫估一個。你先暫估著,然后下一個月出來了之后,你再調整。還有一種做法就是催做公司的那個人,讓他在5號之前把上一個月的工資算出來。算出來之后,你再結賬。

蒲公英 追問

2024-07-10 08:29

老師,平時我們在做就是按實際的工資表來做賬的,因為還有料工費中的人工制造成本也是要用到

郭老師 解答

2024-07-10 08:30

你好,都是按照實際工資來,不光是你們
你這個月先暫估,暫估總比不做強

郭老師 解答

2024-07-10 08:30

出來確定了之后,你再調整就是。

蒲公英 追問

2024-07-10 09:18

那老師,這個人工成本暫估的與實際算好的工資單有差額怎么樣做調整,沒調過

郭老師 解答

2024-07-10 09:22

借應付職工薪酬工資
貸制造費用或者生產成本。
借制造費用貸生產成本
借生產成本貸庫存商品

如果是多做了,



如果少做了,借生產成本制造費用
貸應付職工薪酬工資,
借庫存商品,借生產成本貸制造費用,借庫存商品貸生產成本。

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你們每個月的工資差異很大嗎?不大的話,你先讓出工資表的那個人給你先大體的暫估一個。你先暫估著,然后下一個月出來了之后,你再調整。還有一種做法就是催做公司的那個人,讓他在5號之前把上一個月的工資算出來。算出來之后,你再結賬。
2024-07-10 08:23:00
發放工資的時候 借:應付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進入以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 30 貸:應付職工薪酬 這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
你好,2021年12月未計提工資,需要補計提 借:以前年度損益調整等科目,貸:應付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
您好: 借:管理費用、生產成本等 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款 貸:應付職工薪酬
2021-09-16 01:10:57
你好 一般是4月工資4月做計提 5月做4月的發放分錄 當月工資當月計提 發放的時候做發放分錄即可
2018-12-06 14:26:26
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