送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-07-09 14:25

您好,暫估的時候你是怎么做的呢?

溫柔以待 追問

2024-07-09 15:50

借 原材料 貸 應付暫估

東老師 解答

2024-07-09 15:51

借應付賬款暫估 貸原材料

溫柔以待 追問

2024-07-10 10:56

但是原材料已經很早之前就買回來了啊 入庫出庫結轉成本都做完了

東老師 解答

2024-07-10 10:57

這個只是暫估,等你的發票來了以后。沖銷暫估再按照發票做賬就行了。

溫柔以待 追問

2024-07-10 10:58

是的 但是問題是現在發票來不了了   怎么做賬?

東老師 解答

2024-07-10 10:59

如果說發票來不了了的話就正常結轉成本,只是沒有發票的話不能稅前扣除。

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相關問題討論
借 原材料 貸 應付暫估
2024-07-09 15:50:48
同學你好 那你這個要調增哦
2022-04-27 15:41:49
發票來了貼在購入材料的憑證后邊就是
2023-09-12 11:03:48
你好?需要暫估入賬
2022-01-27 09:40:00
同學你好,這種情況下,把差額記入主營業務成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
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