送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-07-09 07:36

您好,借:未分配利潤  -520000 貸:應付賬款
有52萬利潤的影響呢,去更正申報23年年度和所得稅匯繳申報表哦

我就是我 追問

2024-07-09 07:51

為什么是未分配利潤,不是以前年度損益調整呢?

廖君老師 解答

2024-07-09 07:52

您好,以前年度損益調整 這是一個過渡科目,要最終結轉到未分配利潤的,結轉后沒有余額的

我就是我 追問

2024-07-09 07:58

老師,去年給客戶開的發票,當時蓋章錯誤應該作廢忘記了,現在開具負數發票了,怎么做會計分錄?

廖君老師 解答

2024-07-09 07:59

您好,24年我們開具紅票,還要開一個正確的藍字發票給客戶的么,一正一負對24年無影響,我們按發票做負數和正數分錄就好了

我就是我 追問

2024-07-09 08:01

去年已經開具了正確的

廖君老師 解答

2024-07-09 08:07

哦哦,那這個紅字的負數分錄 里面  主營業務收入改為未分配利潤,要更正申報23年年報和所得稅匯繳申報表,金額不大的話,悄悄做在24年算了,更正23年是利潤的減少,辛苦而且減少利潤如果退稅的話還有查賬風險的

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您好 請問開回來的發票沒有進項稅額可以抵扣嗎
2022-02-28 20:47:04
你好,具體的是什么業務的?
2022-03-02 10:52:00
不合理,應該先結轉主營業務成本,然后以費用類科目貸應付賬款。
2023-03-15 11:25:53
借主營業務成本—維修費 貸應付賬款 合理
2022-03-24 17:05:52
你這個建筑材料金額大嗎?
2023-11-15 10:59:37
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