送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-07-08 16:01

這個的話是可以直接借其他應付款 貸固定資產清理的這個是

笑笑 追問

2024-07-08 16:05

那老師,這種情況該如何賬務處理, 需要繳納增值稅嗎? 需要給股東開發票嗎

小鎖老師 解答

2024-07-08 16:09

這個的話,就是相當于正常清理了,可以不開票的,這個有增值稅

笑笑 追問

2024-07-08 16:14

老師這個車當時是173000買的, 進項還未抵扣, 現在過戶給了法人, 怎么處理?  也按173000賣回去, 然后做個無票收入, 銷項-進項=0  這樣可以嗎?

小鎖老師 解答

2024-07-08 16:15

對的這樣的話當做無票收入,這樣就沒有了

笑笑 追問

2024-07-08 16:21

老師,那要是過戶給了其他人呢, 都是老板弄得, 就是錢吧都給了老板, 我也可以直接向以上處理嗎?

小鎖老師 解答

2024-07-08 16:23

對的,這樣也可以當做無票

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相關問題討論
這個的話是可以直接借其他應付款 貸固定資產清理的這個是
2024-07-08 16:01:38
同學,你好 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費
2024-05-07 14:09:44
需要分步驟做分錄的哈
2025-09-15 15:01:30
同學你好 對的 這樣做就可以 人家是 貸 不是袋
2023-09-14 09:11:38
那你用其他應付款購買的話,那你為什么其他應付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。
2022-03-29 16:26:42
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