
老師,題目中如果沒要求用元為單位,分錄直接用萬元,這樣有問題嗎?我看參考答案單位用元借:固定資產清理184 固定資產減值準備36 累計折舊80 貸:固定資產300 借:固定資產清理1.3 貸:銀行存款1.3 借:應付賬款452 貸:庫存商品140 固定資產清理185.3 債權投資30 銷項稅42.9 其他收益53.8甲公司9月20日的賬務處理如下:借:固定資產清理 1840000 累計折舊 800000 固定資產減值準備 360000 貸:固定資產 3000000借:固定資產清理 1
答: 做題的時候,如果題目中用的是元,分錄也要用元,題目中是萬元,分錄也用萬元。除非有特別的說明
老師好!國企收到某項建筑工程專項債時,借記銀行存款 貸記專項應付款。支付工程款時,借記專項應付款 貸記銀行存款。這樣入賬對嗎?
答: 您好 借 預付賬款 貸 銀行存款 應該這樣處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
被掛靠方:1、內賬:收到款項:借:銀行存款貸:其他業(yè)務收入(掛靠收入)貸:其他應付款-掛靠方貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商:借:其他應付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項:借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方的供應商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):借:主營業(yè)務成本借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款掛靠方:內賬怎么做
答: 您好,請先詳細介紹業(yè)務老師才能給您回答








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廿禾雨 追問
2024-01-10 16:11
王曉娟老師 解答
2024-01-10 16:14