老師代賬的一個單位開了一張免稅發票,應該是開錯 問
您好,您把這張發票拍我看下 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答
公司送化妝品給客戶,記業務招待費有風險嗎? 問
同學,你好 是可以的 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調增就可以啦 答
申報學生的伙食費免征增值稅,對吧?增值稅申報表里 問
不對,不能選學歷教育服務這個代碼,填法也錯誤。 一、正確代碼選擇 學生伙食費屬于學校食堂提供的餐飲服務,對應免稅代碼: 0001092304 | SXA031900792 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 (不是學歷教育服務的代碼 0001101402) 二、正確填報方法 免稅性質代碼及名稱:選 0001092304 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 免征增值稅項目銷售額(第 1 列):填伙食費全額 366135.00 免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額(第 2 列):填 0.00 扣除后免稅銷售額(第 3 列):自動帶出 366135.00 免稅銷售額對應的進項稅額(第 4 列):填伙食費對應的進項稅額(無法劃分的按比例轉出) 免稅額(第 5 列):按適用稅率(6%)計算:366135×6%=21968.10 答

請問老師,我們單位有公務卡,員工自己墊付的費用,發票是1000元,由于公務卡有優惠,員工自己支付了990元,10元是銀行給員工公務卡的優惠,這種怎么進行賬務處理?
答: 借,預付賬款,貸,其他應付款990 借,其他應付款990貸,銀行
員工報銷購買辦公家具的4萬8千元,員工之前是用自己銀行卡墊付的,現在銀行付訖,請問老師怎么做分錄?
答: 你好,借固定資產貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,員工去銀行辦理轉賬業務時,由于是新成立的公司賬戶里沒錢,去辦理業務的人員自己私人墊付了200元存入公司賬戶。請問要如何進行賬務處理
答: 借:銀行存款 貸:其他應付款
老師員工拿著公司招待卡給隔離的員工買生活用品金額230,由于招待卡金額只有30剩余的員工自己墊付200,這個要怎么做賬呢
老師,請問采購A產品時價格是500元,用招行卡支付優惠2元實際只支付了498元,,銀行優惠的2元是沖減財務費用,還是沖減商品入賬成本?還是計入營業外收入?
老師,請問采購A產品時價格是500元,用招行卡支付優惠2元實際只支付了498元,銀行優惠的2元是沖減財務費用,還是沖減商品入賬成本?還是計入營業外收入?




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簡單愛 追問
2024-07-08 14:43
郭老師 解答
2024-07-08 14:45