我們是村集體經濟組織,村里的荔枝樹,每年都會開投 問
開:荔枝樹承包租金 稅收分類:不動產經營租賃服務 村里農業項目對外承包,可開免稅發票。 答
12月份的工資在次年的1月份計提,那么匯算清繳的時 問
不能,只能在12月計提才算的哈 答
老師您幫我看一下工資和暫估是這樣查嗎 問
您好,是的,是這么查的,第一個是暫估明細,下一個是工資的計提和發放情況 答
請問:小規模納稅人,外賬,3月份收款了,沒開票4月份補 問
您好,這個如果4月確認收入的,3月先掛往來 答
老師,我收到政府的補貼,一般我們配套附件那些,可以 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

比如我們收商家的電費,借,庫存現金(我們開的收據給商家)貸,應收賬款-商家,然后我們支付給物業公司,,借應付賬款-物業公司,貸銀行存款,賬怎么平呢?
答: 支付時沖應收賬款-商家
請問老師,我們公司的房租是季付,6月底付7-9月的房租,這樣做賬的時候是怎么寫分錄呢?“借:應付賬款-物業公司 貸:銀行存款、借:預付賬款-房租/物業費/POS機費 貸:應付賬款-物業公司”。但我看之前賬上是“借:累計攤銷-房租 貸:應付賬款-物業公司”,哪種做法是對的呢???
答: 您好,這個的是借:預付賬款-房租/物業費/POS機費 貸:應付賬款-物業公司? ?這個是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師,物業公司前面都是按代收代付做賬,預付電費:借:預付賬款-電費 貸:銀行存款,收到發票;借:其他應付款-電費 貸:預付賬款-電費,這樣做賬的,現在客戶要求開發票,賬怎么做?前面做的賬也不對感覺
答: 前期賬務處理正確做法(代收代付) 預付電費:借:預付賬款 - 電費,貸:銀行存款。 代收客戶電費:借:銀行存款(或庫存現金),貸:其他應付款 - 代收電費。 支付電費并收發票:借:其他應付款 - 代收電費,貸:預付賬款 - 電費。 客戶要求開發票時的賬務處理(轉售電) 確認收入:借:其他應付款 - 代收電費,貸:主營業務收入、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)/ 應交稅費 - 應交增值稅。 結轉成本:借:主營業務成本,貸:預付賬款 - 電費。









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