送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-06-20 17:02

你好好,這個正規的做法是應該在三月跟四月計提。,然后五月支付。
不過實操中你如果沒有計提,
直接寫到五月,問題也不大。

學無止境 追問

2024-06-20 17:04

老師因為我不知道是多少電費,我沒有計提,這現在怎么寫分錄呢

宋生老師 解答

2024-06-20 17:04

你好你可以直接借管理費用,電費貸。銀行存款

學無止境 追問

2024-06-20 17:06

哦老師,電費計入了主營業務成本可以嗎?是小規模納稅人口腔診所的

宋生老師 解答

2024-06-20 17:10

你好!可以的,可以入

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你好好,這個正規的做法是應該在三月跟四月計提。,然后五月支付。 不過實操中你如果沒有計提, 直接寫到五月,問題也不大。
2024-06-20 17:02:55
你23年的費用計提沒呢?
2024-06-08 11:44:10
三月份借管理費用貸銀行存款, 四月份借應付賬款借管理費用負數 然后再做發票的街管理費用, 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款
2022-04-27 10:36:29
可以了, 借管理費用 貸其他應付款 借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸,其他應付款
2026-01-12 09:35:27
您好同學,您一月份預付的時候,您借其他應付款貸銀行存款。
2022-03-22 10:49:44
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